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# Historial de pedidos

> Consultá operaciones recientes, sus medios, comprobantes y estados antes de reimprimir o modificar.

**Historial de pedidos** reúne las operaciones de los últimos 30 días disponibles en la terminal. Sirve para comprobar qué se cobró, identificar una anulación y seleccionar comprobantes para impresión.

La ruta es **Más → Historial** o el botón **Historial**.

<Steps>
  <Step title="Ubicá el pedido">
    Recorré la lista y abrí la operación por fecha, total o contenido. Las anuladas muestran la etiqueta **Anulado**.
  </Step>

  <Step title="Revisá el detalle">
    Comprobá productos, cantidades, operador y medio. Para Efectivo se muestran **Recibido** y **Vuelto**. Una venta con descuento conserva subtotal, porcentaje e importe en los registros sincronizados.
  </Step>

  <Step title="Elegí la acción">
    Tocá **Modificar** para evaluar **Anular pedido** o **Corregir pedido**. Para imprimir, tocá **Seleccionar**, marcá una o más operaciones y elegí **Imprimir**.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Abrir **Modificar** no cambia nada, pero confirmar una anulación sí es irreversible. Antes de continuar, verificá total, fecha, medio y comprobante fiscal para no revertir otra venta.
</Warning>

El historial local no reemplaza los reportes administrativos. En **Back office → Operaciones → Ventas**, un encargado puede buscar transacciones sincronizadas, filtrar por período, sucursal, POS, medio y operario, y exportar resultados. Para seguir ventas, anulaciones y movimientos relacionados, usá **Back office → Configuración → Auditoría**.

## Estados especiales

Una operación con factura muestra **Fiscal**; después de su reversión puede mostrar **NC emitida**. Si la factura quedó pendiente, al imprimir el POS puede buscarla en el servidor, sincronizarla y emitirla. Mercado Pago o Fluxis pueden requerir conexión para recuperar el estado del intento.

<Note>
  Los 30 días corresponden a la consulta de la terminal y el historial puede depender de datos locales. **Limpiar datos locales** borra las ventas guardadas en el equipo, aunque no elimina lo ya sincronizado en el servidor.
</Note>

Si falta una operación reciente, no la vuelvas a cobrar sin verificar. Revisá **Configuración → Uso diario → Sincronización con el servidor**, el estado de conexión y **Cambios pendientes**; luego compará con Ventas del back office. Un cobro digital puede seguir procesándose aunque la pantalla haya cambiado.

## Relacionado

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Anular o corregir" href="/pos/operacion/anular-o-corregir">
    Desde el detalle del pedido.
  </Card>

  <Card title="Reimprimir" href="/pos/operacion/reimprimir">
    Recibo o fiscal sin revertir la venta.
  </Card>

  <Card title="Ventas web" href="/backoffice/operacion/ventas">
    Aparecen después de sincronizar.
  </Card>
</CardGroup>
